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内部审计学(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)

内部审计学(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)

定  价:52 元

丛书名:高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列

抱歉,中国人民大学出版社不参与样书赠送活动!

  • 作者:秦荣生
  • 出版时间:2022/8/1
  • ISBN:9787300307619
  • 出 版 社:中国人民大学出版社
  • 中图法分类:F239.45 
  • 页码:364
  • 纸张:
  • 版次:1
  • 开本:16
  • 字数:545千字(单位:千字)
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本教材除系统讲解内部审计的基本知识、基本方法和基本技能外,更注重培养学生分析问题和解决问题的能力,培养学生的实践能力和创新能力。本教材特色如下:
1. 编写阵容强大。既有学界研究内部审计理论的教授,又有从事内部审计实务工作的专家和审计署的专家。
2. 本书理论与实践紧密结合,反映了内部审计的新发展、新变革、新模式。
(1)详细介绍了内部审计的基本理论、内部审计准则和职业道德等;全面介绍了内部审计的计划、程序和方法;系统讲述了内部审计的审计证据、工作底稿、内部审计管理等。
(2)从内部审计的新视角出发,重点介绍了与国际内部审计理论与实务趋同的风险管理审计、内部控制评价、公司治理审计、绩效审计、舞弊审计等程序、技术和方法。
(3)结合我国实际情况,专门阐述了具有中国特色的经济责任审计。
(4)介绍了联网审计、大数据审计和区块链自主审计的新技术。
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